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Envían a anticorrupción auditoría cabildo La Vega

Envían  a anticorrupción auditoría cabildo La Vega

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana sometió por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para fines de investigación el manejo fuera de la Ley detectado en la auditoría al Ayuntamiento de La Vega, dirigido por el alcalde Alexis Pérez López. El organismo de supervisión y control de manejos administrativos informó que la entrega de la auditoría al PEPCA es para que la oficina anticorrupción “analice los hallazgos”.

La Cámara de Cuentas dijo que la experticia al Ayuntamiento de La Vega encontró operaciones bancarias sin conciliación por más de 34 millones de pesos, distribuyó de forma inadecuada más de 55 millones de pesos de ingresos, desembolsó más de dos millones de pesos para actividades carnavalescas y patronales sin la documentación justificativa e invirtió más de 20 millones de pesos en procedimientos de compras inadecuadas, de acuerdo a una auditoría.

la auditoría a la gestión presupuestaria desde 2010 al 2012, revelada por la Cámara de Cuentas, señala que se evidenció la emisión de contratos de servicios suscritos con personal de la entidad por siete millones de pesos, pagos de 9.1 millones a personal que labora en otras entidades del Estado, retención de más de seis millones de pesos de impuestos sobre la renta dejados de pagar al fisco y de 15 millones de aportes a la seguridad social.

Informó que la auditoría fue realizada del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 a la gestión del alcalde Alexis Pérez López.

La auditoría

Asimismo, la auditoría señala que se evidenció la emisión de contratos de servicios suscritos con personal de la entidad por siete millones de pesos, pagos de 9.1 millones a personal que labora en otras entidades del Estado, retención de más de seis millones de impuestos sobre la renta dejados de pagar al fisco y de 15 millones de aportes a la seguridad social.

Expresa que las inobservancias llevadas a cabo por el cabildo sumaron 179 millones de pesos, razón por la cual su auditoría obtuvo una opinión adversa por parte de los auditores, porque no presenta los ingresos y desembolsos por los años 2010, 2011 y 2012.

UN APUNTE

Recomendación y plazo

La Cámara de Cuentas recomendó a las autoridades del Cabildo de La Vega disponer la elaboración de un plan de acción correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener el control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en el informe. Informó que el cabildo tendrá plazo de 90 días para remitir un informe.

El Nacional

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